增值税发票开错税率怎么填申报表
增值税发票开错税率一般处理方式有两种,一种是该发票尚未跨月,这种情况下,企业直接将该发票作废,然后开具正确税率的发票,按实际情况填入对应申报表行次即可。另外一种情况是该发票已经跨月,这种情况下,企业需要先按错误发票对应的税率先进行申报,下月再开具红字发票冲减。
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